【来源】:办公室 | 2022-09-15
目 录
第一部分 2021年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度单位决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
第一部分 2021年度单位决算报表
报表详见附件
第二部分 2021年度单位决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置情况
北京青少年网络文化发展中心是经市编办批准成立的团市委直属正处级全额拨款事业单位(京编办事[2011]61号)。2015年10月,经市人力资源和社会保障局批准,中心纳入规范管理范围。中心下设综合部、研究部、项目部、活动部共四个部门。
(二)单位职责
北京青少年网络文化发展中心主要职责包括:一是承担青少年网络服务平台的建设与管理,为青少年提供全方位信息服务,并指导和推动团属新媒体平台的建设与发展;二是负责制作出品青少年网络文化产品,对青少年进行正向影响和思想教育;三是负责组织开展青少年网络文化活动,引领青少年安全上网和健康生活;四是承担青少年网络新媒体领域的调查研究,提出相关建议和对策;五是负责青少年网络舆情监测,并通过创新的方式进行网络舆论引导,开展网络舆论斗争;六是负责联系全市互联网行业从业青年群体,在互联网企业开展建团及团建工作。
(三)人员构成情况
北京青少年网络文化发展中心行政编制0人,实有人数0人;事业编制15人,实有人数12人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计700.72万元,与上年收、支总计一致。
(一)收入决算说明
2021年度本年收入合计700.72万元,比上年增加0.14万元,增长0.02%,其中:财政拨款收入700.72万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%。
(二)支出决算说明
2021年度本年支出合计642.80万元,比上年增加3.43万元,增长0.54%,其中:基本支出332.07万元,占支出合计的51.66%;项目支出310.73万元,占支出合计的48.34%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计700.72万元,比上年增加0.15万元,增长0.02%。主要原因:落实人员正常调资等有关政策。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出642.80万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出582.24万元,占本年财政拨款支出90.58%;教育支出0.22万元,占本年财政拨款支出0.03%,社会保障和就业支出36.22万元,占本年财政拨款支出5.64%;卫生健康支出24.12万元,占本年财政支出3.75%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出” 2021年度决算582.24万元,比2021年年初预算减少67.50万元,下降10.39%。其中:
“群众团体事务”2021年度决算369.82万元,比2021年年初预算减少279.92万元,下降43.08%。主要原因:落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子及疫情防控相关要求,压缩了一般性支出;单位部分人员经费支付过程中,为进一步加强预算管理规范性,系统自动将相关预算科目进行了调整。
“党委办公厅(室)及相关机构事务” 2021年度决算212.42万元,比2021年年初预算增加212.42万元,增长100.00%。主要原因:单位部分人员经费支付过程中,为进一步加强预算管理规范性,系统自动将相关预算科目进行了调整。
2、“教育支出”2021年度决算0.22万元,比2021年年初预算减少2.48万元,下降91.85%。其中:
“进修及培训”2021年度决算0.22万元,比2021年年初预算减少2.48万元,下降91.85%。主要原因:落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子及疫情防控相关要求,压减了培训支出。
3、“社会保障和就业支出”2021年度决算36.22万元,比2021年年初预算减少4.17万元,下降10.32%。其中:
“行政事业单位养老支出”2021年度决算36.22万元,比2021年年初预算减少4.17万元,下降10.32%。主要原因:根据我单位实际人员变化及社保年度基数调整情况,年中对部分社保经费预算进行了压减。
4、“卫生健康支出”2021年度决算24.12万元,比2021年年初预算减少11.02万元,下降31.36%。其中:
“行政事业单位医疗”2021年度决算24.12万元,比2021年年初预算减少11.02万元,下降31.36%。主要原因:根据我单位实际人员变化及社保年度基数调整情况,年中对部分社保经费预算进行了压减。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出332.07万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元,比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0.36万元减少0.36万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元,与2021年年初预算数一致。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元,比2021年年初预算数0.36万元减少0.36万元。主要原因:按照我市疫情防控相关要求,压减了公务接待经费。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.00万元,与2021年年初预算数一致。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额237.90万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出237.90万元。授予中小企业合同金额227.90万元,占政府采购支出总额的95.80%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆0台,0万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
5.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
6.教育支出: 反映政府教育事务支出。
7.社会保障和就业支出: 反映政府在社会保障与就业方面的支出。
8.卫生健康支出: 反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表见附件。
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